题目内容
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[单选题]
下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。
A.岗位分工及授权批准
B.资产及相关实物的管理
C.基金
D.监督检查
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A.岗位分工及授权批准
B.资产及相关实物的管理
C.基金
D.监督检查
A.信息安全的管理承诺、信息安全协调、信息安全职责的分配
B.信息处理设施的授权过程、保密性协议、与政府部门的联系
C.与特定利益集团的联系、信息安全的独立评审
D.与外部各方相关风险的识别、处理外部各方协议中的安全问题
A.运营管理模式的性质和可容忍的风险
B.质量管理的检查方式
C.员工诚信度和胜任能力
D.对技术的依赖程度
A.运营的效果性和效率性
B.组织政策程序的透明度
C.运营和财务的业绩指标
D.保护资产以避免其损失
A.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
B.本审计单位财务负责人的直系亲属担任本单位的出纳员
C.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算工作
D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.主管会计编制银行存款余额调节表
D.主管会计同时保管支票与印章
E.内部审计人员定期监盘库存现金