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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序有()。

A.检查固定资产管理制度

B.询问固定资产购买流程

C.重新计算固定资产折旧额

D.检查新增固定资产各种手续

E.检查固定资产账卡设立状况

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第1题
下列各项中,属于被审计单位的固定资产内部控制严重缺陷的是()。

A.支出预算由总经理批准

B.对固定资产无具体的保养制度

C.所有设备的购买均由使用设备部门自行办理

D.对固定资产未投保

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第2题
下列各项中,属于控制测试内容的是()。

A.控制运行有效,则减少实质性程序

B.控制设计的不好,放弃控制测试,实施实质性程序

C.控制设计的好但没有执行,放弃控制测试,实施实质性程序

D.控制设计的好并得到执行,注册会计师拟信赖内部控制,实施控制测试

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第3题
下列各项中,属于企业内部控制基本方法的有().

A.组织规划控制

B.财产保全控制

C.风险控制

D.内部报告控制

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第4题
下列各项中,属于内部控制方式的有()。

A.风险管理

B.不相容职务分离

C.控制环境

D.预算控制

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第5题
下列各项中属于内部控制方式的有()。

A.风险管理

B.预算控制

C.控制环境

D.不相容职务分离

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第6题
下列各项中,属于企业内部控制的基本方式的有()。

A.组织规划控制

B. 财产保全控制

C. 风险控制

D. 内部报告控制

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第7题
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()。

A.组织控制审计

B.软硬件控制审计

C.处理控制审计

D.安全控制审计

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第8题
下列各项中,属于注册会计师鉴证业务的有()。

A.验资业务

B.内部控制审核

C.预测性财务信息审核

D.财务报表审阅业务

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第9题
下列______项情形表明内部审计师可能缺乏客观性。A.审计师在新的电子数据交换(EDI)程序实施前,审

下列______项情形表明内部审计师可能缺乏客观性。

A.审计师在新的电子数据交换(EDI)程序实施前,审核了连向主要客户的EDI程序

B.前任采购助理在调入内部审计部门4个月后,对采购内部控制进行审核

C.审计师对于同本单位签约的服务于工资和员工福利处理的机构,提出控制和绩效测评标准方面的建议

D.工资支付会计人员帮助审计师核实小型发动机的实物存货

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第10题
根据《会计基础工作规范》的规定,下列各项中,属于会计档案的有()。

A.原始凭证

B.单位内部控制制度

C.记账凭证

D.会计档案保管清册

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