题目内容
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[单选题]
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()。
A.组织控制审计
B.软硬件控制审计
C.处理控制审计
D.安全控制审计
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A.组织控制审计
B.软硬件控制审计
C.处理控制审计
D.安全控制审计
A.支出预算由总经理批准
B.对固定资产无具体的保养制度
C.所有设备的购买均由使用设备部门自行办理
D.对固定资产未投保
A.控制环境、风险评估过程
B.与财务报告相关的信息系统和沟通
C.控制活动、对控制的监督
D.会计系统、控制程序
A.评价管理层的隐私风险评估
B.确认组织的隐私政策、实务和控制的效果
C.制定实施隐私方案并提交董事会备案
D.确定组织的需要和风险暴露情况
下列各项中,属于会计工作岗位的是()
A.商场收银员
B.财产物资的收定、增减核算岗位
C.单位内部审计人员
D.稽核岗位
A.客观真实地反映单位的经济业务活动,为管理者提供正确的会计信息,当好参谋
B.完整、准确地记录单位财产变动状况,促进所有者资产的保值增值
C.积极主动地向单位领导反映经营管理中存在的问题,提出合理化建议,协助领导决策
D.定期对本单位会计资料进行内部审计