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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列不属于货币资金内部控制范畴的是()。

A.现金

B.银行存款

C.票据

D.采购

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更多“下列不属于货币资金内部控制范畴的是()。”相关的问题
第1题
下列不属于狭义公司治理概念范畴的是()。

A.合理地配置所有者和经营者之间的权力和责任关系

B.目标是保证股东利益的最大化

C.包括企业的战略决策系统、企业文化、企业高管控制制度等

D.借助股东大会、董事会、监事会、经理层所构成的公司治理结构来实现内部治理

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第2题
下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。

A.岗位分工及授权批准

B.资产及相关实物的管理

C.基金

D.监督检查

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第3题
针对下列被审计单位与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是()。

A.每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单

B.担任登记现金日记账的人员负责登记现金总账

C.个人名章由本人或其授权人员保管

D.每日盘点库存现金并与账面余额核对

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第4题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()。

A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章

B.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞

C.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象

D.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

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第5题
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的有()。

A.出纳员记录现金总账

B.出纳员记录应收账款明细账

C.主管会计编制银行存款余额调节表

D.主管会计同时保管支票与印章

E.内部审计人员定期监盘库存现金

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第6题
企业内部控制制度中的重点内容和中心环节是()。

A.存货内部控制制度

B.货币资金内部控制制度

C.固定资产内部控制制度

D.往来款项内部控制制度

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第7题
关于内部控制评价范畴,下列说法错误有()。

A.运用重要性原则判断应当纳入评估范畴重要业务单位,应以公司整体合并层面重要性水平为衡量原则

B.对于纳入内部控制评估范畴下属分子公司,其所有业务流程都应当进行内部控制评估

C.纳入内部控制评估范畴业务流程应与内部控制应用指引所规定业务流程保持一致

D.各年度内部控制评估范畴应保持一致,如果评估范畴浮现变化,应通过公司董事会或授权机构审批

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第8题
下列哪些系统或者设备不属于工业控制领域的范畴:()。

A.DCS

B.SCADA

C.ERP

D.PLC

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第9题
下列哪项技术不属于预防病毒技术的范畴()。

A.加密可执行程序

B.引导区保护

C.系统监控与读写控制

D.校验文件

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第10题
货币资金内部控制制度的重点是现金和()。

A.现金日记账

B.银行存款

C.现金明细账

D.其他货币资金

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第11题
以下不属于内部会计控制的内容是()。

A.电子信息技术控制

B.预算控制

C.不相容职务相互分离控制

D.货币资金的内部会计控制

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