首页 > 其他
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下哪项不是内部组织架构指标需职责分工明确的部门()

A.进出口业务

B.人事

C.财务

D.内部审计

答案
收藏

B、人事

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“以下哪项不是内部组织架构指标需职责分工明确的部门()”相关的问题
第1题
以下为民航安检业务管理手册的有()。

A.民航安检工作任务和职责

B.民航安检工作依据和标准目录体系

C.民航安检机构组织架构及分工情况

D.民航安检勤务组织管理制度、工作标准和操作规范

点击查看答案
第2题
以下哪项不是首席审计执行官的职责?A.将内审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员

以下哪项不是首席审计执行官的职责?

A.将内审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准。

B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作。

C.监督组织风险管理系统的建立、管理和评价。

D.对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查。

点击查看答案
第3题
事业部制组织结构的优点是以下哪项?A.命令统一,职责明确,组织稳定。B.有利于回避风险、内部控制和

事业部制组织结构的优点是以下哪项?

A.命令统一,职责明确,组织稳定。

B.有利于回避风险、内部控制和专业管理。

C.密切配合、反应灵敏、节约资源和高效工作。

D.创新过程的信息化和网络化。

点击查看答案
第4题
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:A.为具体的业务报告确

组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:

A.为具体的业务报告确定恰当的结论;

B.批准内部审计师的任免;

C.批准业务工作方案;

D.批准首席审计执行官的任免。

点击查看答案
第5题
商业银行良好的公司治理内容不包括()

A.快速的发展速度

B.清晰的职责边界

C.健全的组织架构

D.有效的风险管理与内部控制

点击查看答案
第6题
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:A.批准首席审计执

组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:

A.批准首席审计执行官的任免;

B.制定年度业务工作计划;

C.批准业务工作方案;

D.为具体的业务报告确定恰当的结论。

点击查看答案
第7题
根据《国家电网有限公司大数据应用管理办法(征求意见稿)》,以下说法错误的是()。

A.公司大数据应用建设应按照电网数字化建设要求,遵循公司大数据应用统一技术架构与标准,充分利用数据中台等各类企业级大数据应用公共服务能力平台进行开发和实施。

B.在数字化能力开放平台发布或独立开发的大数据应用,均需建立退出机制,对于不满足用户需求或无价值的成果,经评估后组织有序下线。

C.大数据成果应用管理,主要包括成果共享、成果应用、成果推广等内容。

D.按照“谁主管谁负责,谁运行谁负责,谁归口谁负责”的总体原则,明确大数据应用数据安全职责分工,落实数据安全责任。

点击查看答案
第8题
以下哪项是审计委员会的恰当职责:A.对组织的采购职能进行审核;B.审核首席审计执行官提交的内

以下哪项是审计委员会的恰当职责:

A.对组织的采购职能进行审核;

B.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划;

C.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力;

D.对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议。

点击查看答案
第9题
根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,良好的公司治理以及分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构是内部控制有效性的前提条件。()
点击查看答案
第10题
以下哪项是审计委员会的恰当职责

A.对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议

B.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力

C.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划

D.对组织的采购职能进行审核

点击查看答案
第11题
在对用户身份识别控制程序进行审计时,内部审计师应进行下列哪项测试?

A.在数据终端检查口令的隐藏

B.检查利用访问控制软件建立适当的职责分工的情况

C.检查非活动用户的撤消情况

D.以上都是

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改