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[主观题]

在使用计算机的环境下,审计师要承担更多的角色。这些角色不包括以下哪项:A.在审计过程中评估

在使用计算机的环境下,审计师要承担更多的角色。这些角色不包括以下哪项:

A.在审计过程中评估管理层对计算机系统的控制措施;

B.使用计算机作为审计工具使得审计活动更有效率;

C.以计算机文件的形式向审计客户提供irs;

D.帮助管理层开发计算机控制措施。

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第1题
当审计师测试一个计算机会计系统的时候,以下哪项有关数据测试法的叙述是正确的:A.必须测试每

当审计师测试一个计算机会计系统的时候,以下哪项有关数据测试法的叙述是正确的:

A.必须测试每种类型的几个交易;

B.在审计师的控制下,由客户的计算机程序来处理测试数据;

C.测试数据必须包含所有可能的有效和无效情形;

D.测试的程序与客户经常使用的程序是不同的。

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第2题
内部审计师提供了下列关于a分公司上月业绩的一份陈述:"因为原材料x供应短缺,a分公司的利润下
降了15%。"从该审计师的陈述中,可以有效地得出下列哪项结论? i,a分公司产品销售下降了15%或者更多。 ii,a分公司能够销售的产品量要多于其生产的产品量。 iii,a分公司经常将其生产的产品全部销售出。

A.只有i

B.只有ii

C.只有iii

D.只有i和ii

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第3题
内部审计师对一家小公司的处理手工生成支票和计算机生成支票的程序进行审计。空白支票、控制记录和
电子传真签字章等支票签字工具各自存在几个保险柜中。每个保险柜处于钥匙和密码都有才能打开的双重控制下。财务经理不知道保险柜的密码。所有的手工支票以及金额超出$25000的计算机生成支票都需财务经理签字。在此金额以下的计算机生成的所有支票使用电子传真签字章即可。财务经理的签字权不受限制。内部审计师要评价与上述签字程序有关的内部控制的恰当性。内部控制经确定是:

A.不恰当的。不应授权财务经理既对手工支票签名,又对计算机生成的支票签名;

B.不恰当的。不管支票金额的数额大小,财务经理应签发所有的支票;

C.不恰当的。财务经理不应具有签发支票以及接触支票签字工具的权力;

D.恰当的。根据所提供的信息,财务经理的职责是可以接受的。

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第4题
以下哪项关于公司治理的陈述不正确?A.公司控制机制包括内部和外部机制。B.管理层的薪酬方案是公

以下哪项关于公司治理的陈述不正确?

A.公司控制机制包括内部和外部机制。

B.管理层的薪酬方案是公司控制机制的组成部分。

C.因员工优先认股权或员工股票红利而导致的股东财富稀释属于会计问题,而不属于公司治理问题。

D.与董事会相比,公司的内部审计师对公司治理要承担更多的责任。

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第5题
以下关于公司治理的陈述,哪项是不正确的?A.公司控制机制包括内部机制和外部机制。B.管理层的薪酬

以下关于公司治理的陈述,哪项是不正确的?

A.公司控制机制包括内部机制和外部机制。

B.管理层的薪酬方案是公司控制机制的组成部分。

C.与董事会相比,公司的内部审计师对公司治理要承担更多的责任。

D.因员工优先认股或员工股票红利而导致的股东财富稀释属于会计问题,不属于公司治理问题。

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第6题
某公司的内部审计师正在审计一家燃气发电厂的发电成本。他们发现,由于计算机错误,该电厂向环境监
管机构报告的二氧化碳排放量在准确性上存在严重问题。审计师应该马上将该问题向以下哪个机构报告:

A.电厂管理层;

B.监管机构;

C.高层管理人员;

D.风险管理部门。

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第7题
以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心:A.审计师文档;B.系统效率;

以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心:

A.审计师文档;

B.系统效率;

C.数据真实性;

D.拒绝和推迟数据项控制。

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第8题
下列有关使用数据测试法审计计算机会计系统的叙述中,哪一项不正确:A.每次只能测试一个控制措

下列有关使用数据测试法审计计算机会计系统的叙述中,哪一项不正确:

A.每次只能测试一个控制措施;

B.这种方法的优势是它可以直接检查控制措施;

C.每种类型要检查几个交易;

D.只有那些对审计师重要的控制措施才会被测试。

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第9题
以下哪项不是在审计过程中使用计算机的一个优点:A.审计师可以独立于被审计者而工作;B.可以从

以下哪项不是在审计过程中使用计算机的一个优点:

A.审计师可以独立于被审计者而工作;

B.可以从远程看到工作底稿,从而节省了出差成本;

C.审计师可以在很远的地方进入交易记录;

D.如果需要,审计师可以更改公司数据。

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