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[判断题]

会计主管是系统中的超级用户,他有权知道系统中各操作员的密码代替其进行操作。()

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第1题
各核算主体在数据集中系统中设置()用户,用户在分配的权限范围内进行操作

A.国库部门负责人

B.会计主管

C.系统管理员

D.业务操作员

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第2题
()是Windows系统中拥有最高权限的用户,称为超级管理员。

A.administrator

B.user

C.manager

D.poweruser

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第3题
root用户属于超级用户,不受权限的制约,可以读取和删除系统中的文件,但无法获取某个用户的当前口令是什么。()
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第4题
以下哪些是会计主管岗职责()

A.负责组织管理本核算主体日常会计核算各项工作

B.负责审批会计重要事项

C.负责处理、报告国库会计核算中的问题

D.负责审批确认本核算主体参数和用户信息

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第5题
反假货币系统发生柜员新增、取消、修改、密码重置等情况,应填妥《上海银行系统权限操作任务书》经()签章后根据统一柜面平台用户管理规定进行操作

A.会计主管

B.路支行行长

C.支行会计部经理

D.支行分管行长

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第6题
二级分行系统管理员有权设立本级保全主管用户。()
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第7题
在AIX系统中,关于SMIT说法错误的是()。

A.SMIT并不直接执行系统管理功能,它只是一个用户界面

B.SMIT是一个菜单化的管理界面,90%的系统管理和维护工作都可以用它完成

C.在图形窗口下,要启动字符界面的SMIT菜单,即使用smitty命令

D.只有超级用户才可以使用SMIT

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第8题
A注册会计师承接了甲公司2011年度的财务报表审计业务,在对甲公司内部控制进行了解的过程中发现下
列情形,请代为判断这些情形中是否存在内部控制缺陷,如果构成内部控制缺陷,A注册会计师应向甲公司管理层提出哪些改进建议。 (1)在观察出纳人员开具支票的工作流程时,A注册会计师发现出纳人员直接从自己办公桌的抽屉中取出银行预留印鉴在支票上盖章。经询问出纳人员,甲公司内部控制政策要求银行预留印鉴由会计主管负责保管,出纳人员称如果某天要开具的支票比较多时,她会从会计主管处把印鉴领出来,下班之前再交回会计主管处。 (2)A注册会计师向甲公司财务经理提出调阅甲公司ERP系统中的全部数据,财务经理称他仅有权限查询财务模块中的数据,查询其他模块中的数据需向公司IT部门提出申请,并经总经理授权审批后才能进行。 (3)A注册会计师在审查甲公司的验收报告时,将验收报告与相应的采购订单进行核对,发现验收报告上的签字人与采购订单的编制人是同一个人,经询问该签字人是甲公司采购部职员。 (4)A注册会计师走访甲公司仓库时发现,大量商品被堆放在仓库门口,而仓库内还有大量的存放空间,询问仓库管理人员,管理人员称这些商品很快将要发出,搬入仓库比较麻烦。

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第9题
客户需查询有权机关“总对总”直连查控系统中冻结信息和与之相关的冻结日志(监察委查控信息、日志除外),应经网点运营主管审批后进行。()
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第10题
会计主管审核有权机关资料无误后直接办理,无需支行长审批,业务完成后及时向支行长汇报。()
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