首页 > 财会类考试> 国际内审师
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微型计算机环境下而不是主机环境下产生的是:A.由于使用未

下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微型计算机环境下而不是主机环境下产生的是:

A.由于使用未经授权的购入软件拷贝而侵犯版权;

B.未经授权登陆数据;

C.由于不充分的数据保存政策而导致可利用数据的缺乏;

D.以上三项都是。

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微型计算机环境下而不是…”相关的问题
第1题
下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是:A.由于使用购入

下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是:

A.由于使用购入的盗版软件而侵犯版权;

B.未经授权访问数据;

C.由于不充分的数据保存政策而导致可利用数据的缺乏;

D.以上三项都是。

点击查看答案
第2题
在以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是()。A.由于使用购

在以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是()。

A.由于使用购入的盗版软件而侵犯版权

B.未经授权访问数据

C.由于不充分的数据保存政策而导致可利用数据的缺乏

D.以上三项都是

点击查看答案
第3题
下列各项中,属于内部控制方式的有()。

A.风险管理

B.不相容职务分离

C.控制环境

D.预算控制

点击查看答案
第4题
下列各项中属于内部控制方式的有()。

A.风险管理

B.预算控制

C.控制环境

D.不相容职务分离

点击查看答案
第5题
以下所列各项中,()不是注册会计师实施分析程序的主要目的。

A.用作风险评估程序,以了解被审计单位及其环境

B.用作控制测试程序,以证实控制运行的有效性

C.用作实质性程序将检查风险降至可接受的水平时

D.在审计结束或临近结束时对财务报表进行总体复核

点击查看答案
第6题
COSO《企业风险管理框架》为企业创建实现业务的目标提供了一个框架。下列那一选项是不正确的()

A.企业风险管理有助于管理层在充满风险的环境中更有效地运营

B.企业管理层追求企业发展的风险偏好应与战略目标相一致

C.企业风险管理应当最大限度地减少运营意外事件和损失

D.企业管理层利用风险管理可以营造出无风险的运营环境

点击查看答案
第7题
如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是:A、高

如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是:

A、高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动。

B、向虚构的供应商购入物资。

C、资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的。

D、工资部门职员增加虚构的员工。

答案:C

解题思路:A、不正确。见题解c。

B、不正确。这是一个有风险的领域,但与

点击查看答案
第8题
‍‍ 如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是‍‍

A.高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动

B.向虚构的供应商购入物资

C.资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的

D.工资部门职员增加虚构的员工

点击查看答案
第9题
公司的内部审计部门在隐私管理中起到了积极的作用,下列各项不属于内部审计部门在隐私管理中的作用的是()。

A.评价管理层的隐私风险评估

B.确认组织的隐私政策、实务和控制的效果

C.制定实施隐私方案并提交董事会备案

D.确定组织的需要和风险暴露情况

点击查看答案
第10题
下列各项中,不属于风险管理流程的是()。

A.风险识别

B.风险承担能力确定

C.风险计量

D.风险控制

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改