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[主观题]

以下各项控制程序中,哪项最不能有效地防止出现向伪造的供货商发出定单的舞弊行为:A.要求必须从经

以下各项控制程序中,哪项最不能有效地防止出现向伪造的供货商发出定单的舞弊行为:

A.要求必须从经批准的供货商名单中购货,且该名单由独立于发出定单职能的职员保存

B.要求各月从所有供货商处的购货总额不能超过该月的采购预算

C.要求与所有主要的产品原料供货商签订购货合同

D.要求根据实际生产情况,向经批准的供货商购货

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第1题
以下哪项控制程序最不能有效地防止出现向伪造的供应商发出定单的舞弊行为?A.要求必须从经批准

以下哪项控制程序最不能有效地防止出现向伪造的供应商发出定单的舞弊行为?

A.要求必须从经批准的供应商名单中购货,且该名单由独立于发出定单职能的职员保存。

B.要求根据实际生产情况,向经批准的供应商付款。

C.要求与所有主要的产品元器件供应商签订购货合同。

D.要求各月从所有供应商处购货总额不能超过该月的采购预算。

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第2题
越来越多的计算机软件被开发用于机械工程领域,这使得该领域的操作流程中原来需要通过复杂数学计算才能获得的结果,现在只要通过操作电脑就能得到。因此,对于操作性的机械工程师来说,理解和掌握数学知识变得越来越没有必要;在培养机械工程师的院校中,应大大缩减数学课程,以腾出时间,加强其他课程的教学。以下各项如果为真,哪项最不能削弱上述论证?

A.用于机械工程的计算机软件,其功能不仅仅是数学计算。

B.机械工程学院的培养目标,不仅是纯操作型人才,而且是具有操作能力的理论型人才。

C.数学知识是学习和掌握机械工程一系列基础课程的重要工具。

D.数学教学的目的,不仅是传授数学知识,而且是训练锐利、敏捷、清晰和准确的思维能力,这对于提高操作性人员的素质,同样具有重要的作用。

E.用于机械工程的计算机软件的开发研究,不仅需要机械工程的专业知识,而且需要数学专业知识。

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第3题
下列哪项是最不能用于预测组织中坏帐数目的方法?A.发表的显示商业普遍衰退的经济指数B.这个

下列哪项是最不能用于预测组织中坏帐数目的方法?

A.发表的显示商业普遍衰退的经济指数

B.这个组织过去六个月每月的实际核销的账款金额

C.过去六个月每月销售总额

D.信贷经理关于未来预期现金流入的书面预测

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第4题
某公司在全国有四家生产厂。关于生产、产品定价和战略方向的主要决策由总部控制和协调。A、B是生产公
司的主要产品的厂家,C、D是A、B的供应商。由于厂家之间相互依存,大量的生产、销售和公司内部产品转移由总部控制。每个厂家对自己的计算机系统负责,并下达生产所需的采购订单。销售订单来自于遍及全国的销售代表,并能直接传递到生产厂家处理,也可以通过总部传递到生产厂家进行运输和付款。所有销售价格由总部决定。在对B厂审计前的初步调查中,内部审计师发现该厂正面临着以下问题:成本远超过计划成本,产成品存货水平明显过高。以下哪项管理控制程序可以最有效地使该问题早日引起管理层的注意:

A.在每个工厂执行标准成本制度,每周向总部报告标准成本差异;

B.每周编制报告,比较实际销售额和预测销售额、实际毛利与预算毛利。进入销售成本的存货成本应按照后进先出法计算,以适应最新情况。

C.每月向工厂发送建立在管理预测上的生产计划,每周编制报告,比较预计产量和实际产量、周实际成本与预算成本;

D.在每个工厂实行永续存货控制,编制任何超过两周生产需要的存货项目的详细报告,并将该报告送至工厂管理层与总部;

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第5题
审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容:A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层

审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容:

A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层管理人员和审计委员会;

B.监督内部控制程序的建立;

C.维护公司的治理程序;

D.保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价。

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第6题
如果应用电子汇款系统,以下哪项内容的风险更高?A.变化控制程序不恰当B.未经授权进行访问和其他活

如果应用电子汇款系统,以下哪项内容的风险更高?

A.变化控制程序不恰当

B.未经授权进行访问和其他活动

C.网上编辑检查不充分

D.备份和灾后数据恢复不充分

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第7题
除了哪项,以下各项均是某工厂为防止排出不符合排放标准的废水的控制系统的组成部分:A.在排放前,

除了哪项,以下各项均是某工厂为防止排出不符合排放标准的废水的控制系统的组成部分:

A.在排放前,对许可证中所指明的废水万分进行化学分析。

B.(通过政策、培训和建议标牌)详细说明哪些物质可以经工厂内的污水槽和地面排水管处理。

C.为工厂的预处理系统制定一个预防性的维修方案。

D.定期由大量净水冲洗污水槽和地面排水管,以确保污染物质被充分地稀释。

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第8题
以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度?A.制定一项关于信用卡发放的

以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度?

A.制定一项关于信用卡发放的限制性政策;

B.定期对每张信用卡的持续必要性进行审查;

C.将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单、费用单据相对照;

D.将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出;

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第9题
以下保险利益原则对保险经营的意义中,不正确的一项是()。A.界定保险人承担赔偿或给付责任的最高

以下保险利益原则对保险经营的意义中,不正确的一项是()。

A.界定保险人承担赔偿或给付责任的最高限额

B.从根本上划清保险与赌博的界限

C.防止道德风险的发生

D.有效地减少了逆向选择的影响

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第10题
下列哪项计算机辅助审计技术中,审计师使用控制程序:A.整合测试设备;B.平行模拟;C.数据测试法

下列哪项计算机辅助审计技术中,审计师使用控制程序:

A.整合测试设备;

B.平行模拟;

C.数据测试法;

D.程序编码测试。

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