首页 > 建筑工程类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

食堂所有的物品采购清单必需及时进行入账。每周需对采购物料清单进行看板公示,接受膳食监督委员会和公司员工监督。各公司负责食堂采购人员每季度需进行调换一次,采购回来的食品需在公司公开场合进行验收确认,陪同验收人员≥2人,人事行政主任/经理每周至少参加一次验收工作()

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“食堂所有的物品采购清单必需及时进行入账。每周需对采购物料清单…”相关的问题
第1题
下列各项属于结账内容的有()。

A.将所有的交易、事项全部登记入账

B.按照权责发生制及时调整需进行期末调整的账项

C.将损益类账户转入“本年利润”账户

D.结出资产、负债和所有者权益类账户的本期发生额和余额,结转下期

点击查看答案
第2题
以下哪一项控制程序在预防将采购订单交给虚假供货商的舞弊行为是最无效的?A.要求所有的采购都要

以下哪一项控制程序在预防将采购订单交给虚假供货商的舞弊行为是最无效的?

A.要求所有的采购都要在经授权的供货商清单中选择供货商,该清单由负责签发采购订单的人独自保存。

B.依据实际生产情况,要求只能对事前批准的供货商支付采购款。

C.要求合同附有供应产品零部件的所有主要供货商。

D.要求一个月的总采购额不得超过该月的预算采购额。

点击查看答案
第3题
下列各项内部控制活动能实现所要求的内部控制目标的有()。 Ⅰ每月向顾客寄送对账单,对客户提出的

下列各项内部控制活动能实现所要求的内部控制目标的有()。

Ⅰ每月向顾客寄送对账单,对客户提出的意见做专门的追查,以实现登记入账的销售交易确系已经发货给真实的客户

Ⅱ 对购货发票、验收单、订购单和申购单作内部核查,以保证所记录的采购确已收到商品

Ⅲ 成本的核算是以经过审核的生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、工薪费用分配表、材料费用分配表、制造费用分配表为依据,确保记录的成本为实际发生的而不是虚构的

Ⅳ 编制银行存款余额调节表,确保公司收到的现金收入均已全部入账

Ⅴ 每月末由独立人员对销售部门的销售记录、发运部门的发货记录和财务部的销售人账情况进行内部核查,确保销售交易的及时入账

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

点击查看答案
第4题
每天饭后要将食堂内物品有序摆放,注意各原、辅料和厨具分区,及时清理食堂及门前废弃物和垃圾()
点击查看答案
第5题
以下关于个人信息存储正确的是()

A.个人信息保存期限应为实现目的所必需的最短时间,超出上述个人信息保存期限后,应对个人信息进行删除或匿名化处理

B.收集个人信息后,个人信息控制者宜立即进行去标识化处理,并采取技术和管理方面的措施,将去标识化后的数据与可用于恢复识别个人的信息分开存储,并确保在后续的个人信息处理中不重新识别个人

C.传输和存储个人敏感信息时,应采用加密等安全措施,存储个人生物识别信息时,应采用技术措施处理后再进行存储,例如仅存储个人生物识别信息的摘要

D.当个人信息控制者停止运营其产品或服务时,应及时停止继续收集个人信息的活动;将停止运营的通知以逐一送达或公告的形式通知个人信息主体;对其所持有的个人信息进行删除或匿名化处理

点击查看答案
第6题
收到的查询书、查复书凭证及所有的查询查复清单可以使用z425业务查询查复书登记簿进行打印()
点击查看答案
第7题
办理小额支付普通贷记业务,以下说法正确的有()。
办理小额支付普通贷记业务,以下说法正确的有()。

A.普通贷记往账业务采取录入、确认双人操作模式

B.确认柜员根据原始凭证核对录入清单,及时进行确认

C.办理普通贷记业务,除按照《支付结算办法》相关规定审核往账业务凭证外,还要审核汇划金额是否在人民银行规定范围之内

D.自动核销的来账业务,次日由来账行打印客户入账通知书

点击查看答案
第8题
天海股份有限公司(以下简称天海公司)产品销售以天海公司仓库为交货地点。该公司目前主要
采用手工会计系统。李华和王宁注册会计师负责于2007年10月25日至ll月10日对天海公司的内部控制进行了解、测试与评价,在业务执行中了解到如下事项:

(1)对需要购买的已经列入存货清单的材料由仓库负责填写请购单,对未列入存货清单的由相关需求部门填写请购单。每张请购单须由对该类采购支出负责预算的主管人员签字批准。

(2)采购部门收到经批准的请购单后,由其职员E进行询价并确定供应商,再由其职员F负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购人员签字后,分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。

(3)验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收,完成验收后,将原材料交由仓库人员存入库房,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。验收单一式三联,其中两联分送应付凭单部门和仓库,一联留存验收部门。

(4)应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后,应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。会计部门收到附有供应商发票的付款凭单后即及时编制有关的记账凭证,并登记原材料和应付账款账簿。

要求:针对资料中第(1)至第(4)项,判断天海公司的内部控制程序在设计上是否存在缺陷,并说明理由。如果存在缺陷,请分别予以指出,并简要说明理由、提出改进建议。

点击查看答案
第9题
CDL构型缺损清单()

A.讲述了机身某些次要零/部件没有的情况下飞行的可能性

B.任何在此清单中未列出的零/部件都是飞机放行必需的零/部件

C.某个项目旁边的字母(M)表示如这些部件缺损就应对飞机作相应的维修

D.A+B+C

点击查看答案
第10题
当评审专家评审过程中发现哪些问题时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况?()

A.采购文件未执行政府采购中小企业优惠政策

B.属于强制采购产品的,未在采购文件内明确规定所提供产品须为节能产品政府强制采购清单内产品

C.采购文件指向特定品牌

D.采购文件指向待定供应商

E.采购文件存在重大缺陷导致评审工作无法进行

点击查看答案
第11题
采购部应建立供应商档案,包括()

A.采购合同或者协议

B.采购物品清单

C.供应商资质证明

D.质量标准

E.验收准则

F.供应商定期审核报告

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改