首页 > 财会类考试> 国际内审师
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

一名审计师正在对某一公司大量的、呈正态分布的应收账款文件进行测试。审计的目的是检查期末余

额和应收账款过账的例外(错误)发生率。为了测试应收账款文件,以计算估计的总金额,该审计师应该使用下列任何一种抽样技术,除了:

A.差额或比例估计。

B.不分层的单位平均值估计。

C.概率比例大小法。

D.属性抽样。

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第1题
某内部审计师在总体中抽取了大的样本,检测出是偏斜的,此样本由大量的小金额项目和小量的大金额项
目构成。根据这些给定信息,内部审计师能够推断:

A.样本分布是非正态的;因此,属性抽样是唯一可以选择的适用的统计工具;

B.样本分布是正态的;因此,可以用Z值评价抽样结果;

C.样本分布是非正态的;因此建立在泊松分布上的PPS抽样能更准确的定义总体的性质;

D.以上答案均不正确。

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第2题
在对采购部门的审计中,内部审计师从一雇员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价
这一论断的最好的证据来源是:

A.与该采购员讨论从该供应商处的采购;

B.审查公开采购订单的文件资料;

C.审查采购文件中对供应商的所有近期奖励;

D.分析供应商的等级。

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第3题
审计师甲、乙、丙三人来自不同的处室,每个人必须而且只能分配到一个地点()开展审计。派一名审计师前往一个地点费用如下表所示。审计地点ABC甲$200$300$400乙$400$300$500丙$200$200$600完成此项任务的最低成本是多少?

A.900美元

B.700美元

C.1300美元

D.1100美元

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第4题
在对一个正态总体均值进行检验时,如果总体方差已知则应该进行()。

A.Z检验

B.F检验

C.t检验卡方检验

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第5题
以下是某家银行的审计结果,内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现: “春天街分行有大量的
不良拖欠贷款,且这些款项均被放弃。审计师被告知弃权声明未经没有任何官员的批准。大约每年有$5000的收益因此而损失。为了对逾期贷款的放弃和收入损失进行更好的控制,审计师建议由一名贷款经理负责该项弃权的审核,并且该审核应以书面形式做出。” 以下哪项审计发现的要素没有恰当的提到:

A.标准;

B.情况;

C.原因;

D.效果。

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第6题
内部审计师正计划用3年的时间对某大型的国际汽车租赁代理处的全部分支机构进行审计。管理层特别关
注会计部门、汽车租赁部门以及存货部门的标准化运营情况。以下哪类工作方案最适合这个项目:

A.分支机构标准的运营程序的调查问卷;

B.在对每个分支机构进行初步调查后由负责的内部审计师制定的单个的方案;

C.内部审计活动制定和测试的一个形式化的方案;

D.以行业制定的业务指南。

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第7题
以下哪项内容并非审计部门实施的控制自我评价的典型做法?A.一名审计师经常在研讨会期间协调促进

以下哪项内容并非审计部门实施的控制自我评价的典型做法?

A.一名审计师经常在研讨会期间协调促进讨论的进行,而另一位审计师则记录关于今后使用控制自我评价的意见;

B.参与人员讨论有碍目标实现的控制薄弱环节;

C.审计师通过开展传统审计测试,确认公司是否存在控制薄弱环节;

D.审计师和业务部门员工以团队形式开展工作。

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第8题
小李是肾内科的一名护士,她正在对一名新入院的患者进行护理评估中,其资料的直接来源是()

A.病人本人

B.其他卫生保健人员

C.病人亲属

D.病人个人的医疗文件

E.相关文献资料

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第9题
某公司正在组建调查小组,调查公司采用作业成本计算制度的可能性,让一名内部审计师参加该调查小组
的理由是内部审计师:

A.了解作业和成本驱动因素。

B.了解目前的产品成本结构。

C.了解信息处理程序。

D.了解内部控制的不同方案。

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第10题
在对公司进行综合审计时,以下哪项内容是内部审计师的首要考虑?

A.关于资金来源和使用情况的报告的准确性。

B.公司使命的实现程度。

C.对公司政策和程序的遵守情况进行的核实。

D.与预算编制过程相关的程序的恰当性。

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