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[单选题]

关于银行存款的内部控制要点,下列选项中不正确的是 ()。

A.交易授权

B.职务分离

C.独立稽查

D.抽取并检查若干收款凭证

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更多“关于银行存款的内部控制要点,下列选项中不正确的是 ()。A.…”相关的问题
第1题
下列选项中,属于现金内部控制要点的有 ()。

A.交易授权

B.职务分离

C.凭证与记录控制

D.授权批准

E.资产接触与记录使用

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第2题
下列选项中,不属于工薪业务的内部控制要点的是 ()。

A.人工成本管理方面的控制制度

B.工资的记录和分配方面的控制制度

C.工资支付的内部内容

D.授权批准制度

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第3题
下列选项中关于结肠镜检查质量控制要点的描述不准确的是()

A.平均退镜时间应大于6分钟

B.盲肠插镜率大于95%

C.腺瘤检出率在50岁以上无症平均风险结肠镜筛查人群中腺瘤检出率大于20%

D.腺瘤检出率女性高于男性

E.良好的肠道准备是提高腺瘤检出的前提

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第4题
下列选项中有关函证的说法正确的是()。

A.函证应收账款可以对存在、准确性、计价和分摊提供可靠的审计证据

B.被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好且有效运行,注册会计师可以适当减少函证的样本量

C.注册会计师将重大错报风险评估为低水平且预期不存在大量的错误,没有理由相信被询证者不认真对待函证且涉及大量余额较小的账户时,注册会计师可以考虑采用消极式函证方式

D.注册会计师应当对应收账款实施函证程序,除非应收账款对财务报表不重要,且评估的重大错报水平为低风险

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第5题
下列选项中有关函证的说法,正确的是()
A.函证应收账款可以对存在、计价和分摊提供可靠的审计证据B.被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好且有效运行,注册会计师可以适当减少函证的样本量C.注册会计师将重大错报风险评估为低水平且预期不存在大量的错误,没有理由相信被询证者不认真对待函证且涉及大量余额较小的账户时,注册会计师可以考虑采用消极式函证方式D.注册会计师应当对应收账款实施函证程序,除非应收账款对财务报表不重要,且评估的重大错报水平为低风险
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第6题
下列选项中关于银行内部控制的说法错误的是()。

A.内控制度建设须符合全面、审慎、有效、独立的原则

B.网点副职及有关人员负责相关业务内控工作的落实

C.内部控制是一种静态过程和机制

D.网点内部控制机制应落实权限管理、人员履职、岗位互控以及监督检查等制度

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第7题
下列选项中,不属于刚性屋面防水施工质量控制要点的是()。

A.基层要求

B.材料要求

C.隔离层要求

D.浇筑细石混凝土

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第8题
下列选项中,属于违背忠诚义务导致的“内部人控制”问题的有( )。
下列选项中,属于违背忠诚义务导致的“内部人控制”问题的有()。

A.信息披露不及时

B.总经理办公室安装1600万元的天价吊灯

C.通过操纵报表虚减真实融资水平

D.负债水平远低于同业平均水平

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第9题
甲公司在制定内部控制相关措施时,对于“内部控制的要素——监控”有关的问题进行了讨论。下列选项中,关于监控要素的说法正确的有()。

A.内部控制的缺陷应该自下而上进行汇报,性质严重的应上报最高管理层和董事会

B.专项监督的范围和频率应当根据风险评估结果以及专项监督的有效性予以确定

C.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告。

D.专项监督是企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查

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第10题
下列选项中,液态物料输送危险控制要点不正确的是()。A.输送易燃液体宜采用蒸气往复泵B.对于闪点

下列选项中,液态物料输送危险控制要点不正确的是()。

A.输送易燃液体宜采用蒸气往复泵

B.对于闪点很低的可燃液体应用空气压送

C.对于易燃液体,不可采用压缩空气压送

D.临时输送可燃液体的泵和管道连接处必须紧密、牢固

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