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[单选题]

要实现form组件的“提交”事件,其内部必须有一个属性form-type='()'的按钮

A.submit

B.reset

C.button

D.form

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第1题
通过N-OAMP系统提交新一代各组件清算银联调账资金,对于组件入账失败,资金挂账至相关内部账户的,分行各级机构须指定专人密切关注内部账户余额和日结提示,对于正常调账挂账资金务必及时处理,原则上挂账时间不得超过3个工作日()此题为判断题(对,错)。
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第2题
input输入框组件主要用于输入数据,其属性值()为键盘输入时触发的事件。

A.placeholder-style

B.maxlength

C.bindinput

D.bindblur

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第3题
内部审计师发现采购部门存在一些重大缺陷。采购部经理是内部审计师的邻居,而且是好朋友。根据ⅡA的《
道德规范》,内部审计师应该______。

A.客观地将上述事实写进审计报告

B.出于对朋友的忠诚不报告该事件

C.将该事件在仅向采购部经理提交的特别报告中提及

D.不向采购部经理报告,除非这样做是非法的

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第4题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下:

1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。

2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。

3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。

4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内部控制评价报告。

要求:请您指出甲公司管理层提交的议案中是否存在不当之处,并简要说明理由,如有缺陷,请说明如何改进。

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第5题
不支持双击事件的控件是()。

A.Command Button

B.Text Box

C.Label

D.Form

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第6题
独立性允许内部审计人员提交公正无偏的判断。实现独立性的最佳方式是通过______。A.个人知识和技能

独立性允许内部审计人员提交公正无偏的判断。实现独立性的最佳方式是通过______。

A.个人知识和技能

B.组织的地位和客观性

C.组织内部的监督

D.组织的知识和技能

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第7题
内部审计师已发现可能的员工舞弊,并正在编写提交管理层的初步报告。这份报告应该包括()。A.对以应

内部审计师已发现可能的员工舞弊,并正在编写提交管理层的初步报告。这份报告应该包括()。

A.对以应有的职业审慎开展审计不能绝对的保证发现违规事件做出表述

B.内部审计师对是否有充分的信息以开展全面调查做出的结论

C.对舞弊嫌疑人进行测谎测试的结果

D.一系列提交的审计测试,有助于揭示未来存在的类似舞弊

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第8题
关于以下表单输入框的说法,不正确的是()。《form》《inputtype="number"max="100"min="0"step="5"/》《inputname="提交"type="submit"/》《/form》

A.只能输入数字字符

B.满足条件的输入可以是负数

C.输入的数字不能超过100

D.要求输入的要是5的倍数

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第9题
某组织委托服务机构处理其小时工资支付行为。内部审计人员关注当年的小时工资支付是否正确,特别是
由统一合同规定应当按季度计提的养老金项目是否计算正确。下列哪项审计程序能够最好实现该项目标?

A.对整个报告期间内的小时工资支付活动进行随机抽样,重新计算支付金额和养老金金额,并与服务机构获得的数据进行核对;

B.对整个报告期间内的小时工资支付活动进行分层抽样,通过重新计算,核对从服务机构获得的数据;

C.对整个报告期间内的小时工资支付活动进行探索抽样,对结果进行处理;

D.在年度审计过程中向服务机构提交一系列测试数据,将其处理结果与审计人员预先计算好的结果进行对比。

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第10题
企业风险管理A.保证组织目标的实现。B.要求内部审计师确定风险和控制活动。C.包括确认那些对组织

企业风险管理

A.保证组织目标的实现。

B.要求内部审计师确定风险和控制活动。

C.包括确认那些对组织目标具有负面影响的事件,

D.包括为组织选择最佳风险响应。

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