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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

内部收支授权审批控制风险防控措施主要包括()。

A.单位应建立内部授权审批控制,建立重大事项集体决策和会签制度

B.相关工作人员应当在授权范围内行使职权,办理业务。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制

C.重大经济事项的内部决策,应当由单位主要负责人决定

D.重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定,一经确定,不得随意变更

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第1题
银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括()。

A.严格坚持信贷管理三查制度

B.重点核实申请人签发用途和保证金来源的真实性

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D.业务管理和稽核监督部门要重点检查在信贷授权控制临界点下超常规、连续签发的汇票

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第2题
内部会计控制的方法主要包括()。

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第3题
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第4题
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第5题
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第6题
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第7题
()要求单位限制未经授权的人员工对财产的直接接触,采取定期盘点、财产记录、财实核对、财产保险
等措施,确保各种财产的安全完整。

A. 不相容职务相互分离控制

B. 授权审批控制

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第8题
车险主要欺诈风险没有体现在()方面

A.营销推广

B.内部控制

C.风控

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第9题
突发环境事件风险防控措施,应当包括有效防止泄漏物质、生产水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施。()
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第10题
下列哪条不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施()。

A.制定严格有效的开户流程

B.对现金支付逬行控制和监控

C.建立规模导向的反洗钱防控体系

D.从严监控客户核心资料信息修改

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