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[判断题]

依据NGQP01《文件控制程序》,对公司质量管理体系文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。所有失效或作废文件由发放部门及时从所有使用场所撤出、销毁并登记。为某种原因需保留的任何已失效或作废的文件,都应在文件的封面上加盖“作废”和或“保留资料”印章,明确标识,防止作废文件的非预期使用。()

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第1题
依据NGQP10《产品实现策划控制程序》,常规产品是指规格品种公司已批量生产,有产品标准、工艺规程、操作规程并纳入《常规产品清单》的产品。()
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第2题
依据NGQP12《产品要求确定与评审控制程序》,市场部负责产品定价的监管,物流中心对产品的特殊防护物流要求进行评审。()
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第3题
依据《审计准则—了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》,内部控制的要素中,不包括下列()要素。

A.控制环境、风险评估过程

B.与财务报告相关的信息系统和沟通

C.控制活动、对控制的监督

D.会计系统、控制程序

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第4题
NGQP25《产品检试验及放行控制程序》规定对炼铁、炼钢用辅料,科技质量部对有试验条件的每批进行试验,出具试验报告并判定;对无试验条件的依据供方提供的证明文件每批进行验证,出具验证报告并判定,必要时安排抽检。()
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第5题
按照职业安全健康管理体系的实施要求,如果因采取纠正和预防措施而引起文件化程序的更改时
,应避免下列()做法。

A.遵照更改的文件化程序进行实施

B.取消该项纠正和预防措施的实施

C.记录所更改的文件化程序

D.按文件与资料控制程序对更改的文件化程序进行控制

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第6题
复议期间,若奈普科技公司认为,市国税局稽查局所依据的国家税务总局税收规范性文件规定不合法,但在对税务处理决定提出复议申请时尚不知道该规定,则奈普科技公司()向复议机关提出对该文件规定的审查申请.

A.可以在证据材料证明其知道该规定之日起60日内

B.应当在复议案件调查终结前

C.经省国税局同意可以

D.可以在复议机关作出复议决定前

E.不得

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第7题
以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度?A.制定一项关于信用卡发放的

以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度?

A.制定一项关于信用卡发放的限制性政策;

B.定期对每张信用卡的持续必要性进行审查;

C.将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单、费用单据相对照;

D.将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出;

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第8题
以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度?

A.将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出

B.定期对每张信用卡的持续必要性进行审查

C.将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单.费用单据相对照

D.制定一项关于信用卡发放的限制性政策

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第9题
审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容:A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层

审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容:

A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层管理人员和审计委员会;

B.监督内部控制程序的建立;

C.维护公司的治理程序;

D.保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价。

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第10题
(四) 某公司经理认为公司通过GB/T 19001认证对于企业建立健全质量管理体系,提高公司质量管理水平非常重要。考虑到一些企业过度依赖外部咨询导致质量管理体系运行效果不佳,公司经理决定由公司内部人员自主贯标建立体系。体系建立后,为对其质量管理体系实施内部审核,事先就下列有关问题进行了讨论。 下列可作为内审的依据的有()。

A.质量手册

B.程序文件

C.检验记录

D.顾客反馈信息

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