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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

为了使内部控制体系的总体成本最优化,在业务系统中确定关键控制点的位置是很重要的,下列哪一选项有助于确认关键控制点的合适位置()

A.优先考虑系统停机的时间

B.确认风险暴露损失最大的地方

C.确认需要更多手工控制的地方

D.确认需要持续的跨部门活动

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第1题
为了使质量控制更加有效和符合实际情况,下列叙述中不正确的有()。

A.因事务所业务规模不大和业务范围较为简单,质量控制可适当从简

B.由于是有限责任会计师事务所,所以质量控制应更为复杂

C.由于专业人员学历较高,且主要从其他事务所引进,所以质量控制可适当从简

D.由于建立起高规格的质量控制体系其成本过高,可适当从简

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第2题
投资活动的内部控制是为以下目的,不包括()。

A.规范公司经营运作中的投资行为

B.保证投资活动符合国家法律法规的规定

C.优化资产配置

D.降低资金成本

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第3题
最有效的成本优化方式则是确定适配比例。()。

A.控制软硬景比例

B.控制草坪/地被比

C.控制乔灌比

D.控制常绿/落叶比

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第4题
进行战略性薪酬管理时要关注的问题有()

A.内部一致性

B.外部竞争性

C.认可员工的贡献

D.有效管理薪酬体系

E.有效控制薪酬成本

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第5题
如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:A.如果已造成损害则在业

如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.如果已造成损害则在业务最终报告中注明例外。

B.绘制内部控制系统流程图。

C.如果已造成系统流程图。

D.在提出业务最终报告前扩大审计工作范围。

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第6题
为了使政府对社会各方面的信息作出快速、灵活的反应,必须建立()。

A.行政协调体系

B.行政控制体系

C.行政指挥体系

D.社会反馈体系

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第7题
内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。审计师在此之前与这位
职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。审计师是否开展了应有的职业审慎性检查:

A.是的,审计师已采取了合理的审慎性检查;

B.没有,审计师没有记录违规行为;

C.没有,审计师没有标出最有可能预示违规情形的警示;

D.是的,审计师在业务工作底稿中作出了评注。

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第8题
在评价制造业公司计算机化采购活动的业务中,以下哪项应包含在业务工作底稿的永久性档案部分:

A.计算机程序文件的副本(或与此有关的详细内容);

B.用内部审计师编制的程序来打印输出数据并检验数据;

C.对上年工作底稿的修改所发生的变化会对本年的业务有影响;

D.对每个地点有关计算机运行的管理控制信息。

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第9题
为了提升区域竞争的灵活性,允许给省分适度放权,优化4G产品体系。()
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第10题
为了增强应用软件的安全性,内部审计主管建议程序员应该配置无盘工作站.无盘工作站可以增强安全性
是因为

A.促进程序员更紧密地协同工作.

B.可以实施更为严格的访问控制.

C.减少工作站的维护费用.

D.使盗窃应用程序更加困难.

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第11题
为了增强应用软件的安全性,内部审计主管建议程序员应该配置无盘工作站。无盘工作站可以增强应用软
件的安全性是因为:

A.可以实施更为严格的访问控制

B.促进程序员更紧密地协同工作

C.使盗窃应用程序更加困难

D.减少工作站的维护费用

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