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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

一个良好的现金内部控制制度要做到()。

A.现金收支与记账的岗位应该分离

B.单位现金收入应当及时存入银行

C.定期和不定期盘点现金

D.建立对现金业务的监督检查制度

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更多“一个良好的现金内部控制制度要做到()。A.现金收支与记账的岗…”相关的问题
第1题
现金内部控制制度的基本内容有哪些?(6分)

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第2题
货币资金内部控制制度的重点是现金和()。

A.现金日记账

B.银行存款

C.现金明细账

D.其他货币资金

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第3题
根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管()。

A.稽核

B. 债权债务账目的登记

C. 会计档案的保管

D. 收入、费用账目的登记

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第4题
根据内部控制制度的要求,出纳人员可以办理的是()。

A.债权债务类账目的登记

B.现金管理业务

C.现金收付业务

D.会计档案保管业务

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第5题
根据内部控制制度的要求,出纳人员可以经办的是()。

A.债权、债务类账目的登记

B.收入费用账目的登记

C.现金收付业务

D.会计档案保管业务

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第6题
一个良好的应付账款内部控制,在收到购货发票后,应立即送交会计部门登记入账。()

一个良好的应付账款内部控制,在收到购货发票后,应立即送交会计部门登记入账。()

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第7题
以下为证券公司申请保荐机构资格,应当具备条件的有()

A.注册资本不低于人民币1亿元,净资产不低于人民币5000万元

B.具有完善的公司治理和内部控制制度,风险控制指标符合相关规定

C.具有良好的保荐业务团队且专业结构合理,从业人员不少于50人,其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于35人

D.符合保荐代表人资格条件的从业人员不少于4人

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第8题
某证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务,下列关于其应当具备的条件描述正确的有()。 Ⅰ 具

某证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务,下列关于其应当具备的条件描述正确的有()。

Ⅰ 具有健全且运行良好的内部控制机制和管理制度

Ⅱ 建立健全的尽职调查制度,具备良好的项目风险评估和内核机制

Ⅲ 公司控股股东、实际控制人信誉良好且最近2年无重大违法违规记录

Ⅳ 公司财务会计信息真实、准确、完整

Ⅴ 财务顾问主办人不少于4人

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

E.Ⅲ、Ⅳ 、Ⅴ

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第9题
在一个设计适当的内部控制结构中,同一职工可以负责()。

A.接受和保管支票,并批准注销客户应收账款

B.审核付款凭证,同时签发支票

C.保管现金,编制银行存款余额调节表

D.签发支票,同时保管原始凭证

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第10题
除证券公司、证券投资咨询机构以外,其他财务顾问机构从事上市公司并购重组财务顾问业务的资格条件
包括()。

Ⅰ 有3年以上从事公司并购重组财务顾问业务活动的执业经历,且最近3年每年财务顾问业务收入不低于100万元

Ⅱ 实缴注册资本和净资产不低于人民币600万元

Ⅲ 有健全且运行良好的内部控制机制和管理制度,严格执行风险控制和内部隔离制度

Ⅳ 公司财务会计信息真实、准确、完整

Ⅴ 控股股东、实际控制人信誉良好且最近3年无重大违法违规记录

Ⅵ.有证券从业资格的人员不少于20人,其中,具有从事证券业务经验3年以上的人员不少于10人,财务顾问主办人不少于5人

Ⅶ.董事、高级管理人员应当正直诚实,品行良好,熟悉证券法律、行政法规,具有从事证券市场工作4年以上或者金融工作6年以上的经验,具备履行职责所需的经营管理能力

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

E.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ

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