首页 > 财会类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

集团公司各单位资金支付执行授权审批制度,大额度资金运作事项履行集团公司“三重一大”事项决策程序,大额资金支付实行联签制度()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“集团公司各单位资金支付执行授权审批制度,大额度资金运作事项履…”相关的问题
第1题
根据集团公司《电子商务平台电子商城采购管理办法(试行)》要求,自电子商城上线之日起,各单位严格遵循“电子商城优先”原则,所有在《电子商城上线商品品类清单》,履行电厂相应审批程序后执行电子商城采购工作()
点击查看答案
第2题
集团内各单位必须严格按照业务招待费制度执行,特殊情况报董事局主席审批。()
点击查看答案
第3题
各单位要将支付煤炭采购预付款作为大额度资金运作事项纳入本单位“三重一大”决策程序,并严格执行总经理和总会计师(分管财务副总经理)联签制度。()
点击查看答案
第4题
付款的申请、审批人员与执行付款人员分离,这种安排属于()

A.职责分工与授权批准设计

B.授权制度与审核批准制度设计

C.采购与验收控制设计

D.付款控制设计

点击查看答案
第5题
授权批准的控制要点有哪些?()

A.明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施

B.根据规定的权限和程序办理货币资金支付业务

C.对重要货币资金支付业务实行集体决策和审批,并建立责任追究制度

D.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

点击查看答案
第6题
在投资方案审批这一关键控制点上,企业应该采取的相应控制措施有()。

A.明确审批人对投资业务的授权批准方式、权限、程序和责任

B.根据投资计划进度适时投资资金,严格控制资金流量和时间

C.审批中应实行集体决策审议或者联签制度

D.及时评价投资的进展,将分析和评价的结果反馈给决策层

E.建立严格的资产保管制度,做好账簿记录

点击查看答案
第7题
企业借出款项必须执行严格的审核批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金,这种安排属于哪种控制方法()

A.职责分工控制制度设计

B.授权审批控制制度的设计

C.货币资金核算控制制度的设计

D.货币资金监督检查制度的设计

点击查看答案
第8题
预算执行中,政府财政部门的主要职责包括()

A.研究和落实财政税收政策措施,支持经济社会健康发展

B.制定组织预算收入、管理预算支出以及相关财务、会计、内部控制、监督等制度和办法

C.督促各预算收入征收部门和单位依法履行职责,征缴预算收入

D.根据年度支出预算和用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督各部门、各单位预算资金使用管理情况

点击查看答案
第9题
各单位根据国家相关政策或地方政府有关规定,必须开立的特定用途专用账户,由()实行专项管理,账户资金使用必须按照公司财务部批准的范围内进行,严禁各单位超规定范围使用。

A.公司财务部

B.各单位

C.炼化工程集团公司

D.中国石化集团公司财务部门

点击查看答案
第10题
根据《会计法》第二十七条规定,各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。单位内部会计监督制度应当符合下列要求()。

A.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员,经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离,相互制约

B.重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确

C.财产清查的范围,期限和组织程序应当明确

D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

点击查看答案
第11题
建立健全内部会计监督制度是各单位的法定义务,单位内部会计监督制度应当符合的要求包括()A.

建立健全内部会计监督制度是各单位的法定义务,单位内部会计监督制度应当符合的要求包括()

A.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约

B. 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确

C. 财产清查的范围、期限和组织程序应当明确

D. 单位负责人对本单位的内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改