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[单选题]

商业银行应明确前、中、后台各业务部门的押品管理职责,内审部门应将押品管理纳入内部审计范畴()进行审计

A.随机

B.定期

C.不定期

D.突击

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B、定期

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第1题
对不以转移占有方式实现抵质押权的押品,客户因办理户口迁移等原因需要外借该类押品权证的,应提出书面申请,承诺明确的归还日期。如客户未按期归还权证,各经营机构应负责向客户催收。其他情形下,不得将权证外借给客户()
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第2题
营业机构应根据岗位设置完善柜员岗位责任制,应明确()。

A.各岗位工作职责和操作权限

B.区分各柜员工作范围

C.分清前台柜员责任

D.分清后台柜员责任

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第3题
债券市场参与者的合规管理、风险控制、清算交收、财务核算等中后台业务部门应全面掌握前台部门债券交易情况,加强对债券交易的合规性审查与风险控制。()
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第4题
清算中心在记载账务时,需根据各业务部门提供的账务处理依据进行记录,该依据中明确相应的()、()、()、(),并经其部门有权人审批同意

A.会计科目(或业务编码)

B.账号

C.金额

D.业务事项内容

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第5题
资金预算管理办法中资金周预算,每周五()前, 各业务部门负责人向对应的会计提报下周资金预算表
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第6题
银行理财转型要求规定:理财业务专营部门连续运营3年以上,具有前中后台相互分离、职责明确、有效制衡的组织架构()
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第7题
后台业务部门应制定并完善业务规章制度,对金融市场业务流程进行全面的规范和梳理。()
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第8题
商业银行新的业务运营模式的核心是()。

A.设综合业务窗口

B.设大堂经理

C.前后台合并

D.前后台分离

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第9题
商业银行新的业务运营模式的核心是()。

A.前后台别离

B.突出后台的重要性

C.重视前台的营销

D.后台集中监视

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第10题
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设,执行和内部控制的监督,评价。其中内部控制的建设,执行部门负责()。

A.组织检查,评价内部控制的健全性和有效性

B.督促管理层纠正内部控制存在的问题

C.设计内部控制体系

D.组织,督促各业务部门,分支机构建立和健全内部控制

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第11题
为方便各业务员将经销商操作过程中发生的问题及时反馈至相应人员,保证快速解决问题,建立了浙银操作前中后台沟通群()
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