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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

内部控制人员需要计算和证明控制措施具有成本效益的原因包括下列哪些选项()

A.企业应分配足够的资源建立控制系统

B.及时发现违反管理政策和制度的行为

C.遵守《萨班斯-奥克斯利法案》的需要

D.消除无效的控制措施以便提高运营效率

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第1题
下列关于证券发行内部控制机制的说法,正确的有()。I董事会应当督促经理人员及时纠正内部控制缺陷II负责监督检查部门的高级管理人员不得兼管业务部门III董事会对内部控制的有效性承担最终责任IV业务部门的负责人负责对其业务范围内的风险控制措施进行自我检查和评价

A.I、II、III

B.II、III、IV

C.I、IV

D.I、II、III、IV

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第2题
控制自评要求员工评价控制措施的适当性,并在组织内找到改进的机会。让员工参与控制自评的原因
是: Ⅰ.更好地激励员工做正确的事情。Ⅱ.员工对待其工作是客观的。Ⅲ.员工能够独立地评价内部控制。Ⅳ.管理人员需要员工的反馈信息。

A.Ⅰ和Ⅱ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅳ

D.Ⅱ和Ⅳ

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第3题
关于基金管理人的内部控制,下列表述正确的是()。

A.应遵循相互制约的原则,即主要考虑横向控制的制约关系

B.主要涉及投资、研究、交易等与投资管理密切相关的业务环节,其他环节的内部控制可根据需要决定是否设立

C.应考虑以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果

D.应确保基金资产、自有资产、其他资产在统一的控制措施下运作

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第4题
在审计业务的计划阶段制定流程图的目的是什么?A.评估某项活动中内部控制措施的有效性。B.记录对公

在审计业务的计划阶段制定流程图的目的是什么?

A.评估某项活动中内部控制措施的有效性。

B.记录对公司内部控制框架的理解情况。

C.开展内部控制测试。

D.评估内部控制风险。

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第5题
()是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内、外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

A.内部控制

B.外部控制

C.直接控制

D.间接控制

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第6题
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审
计部门应该选取哪种控制措施?

A.政策与程序

B.前馈控制

C.反馈控制

D.战略计划

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第7题
反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一()
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第8题
内部控制系统包括对资产的接触及记录的实物控制。以下哪项脱离了上述控制目标:A.接触保险箱需

内部控制系统包括对资产的接触及记录的实物控制。以下哪项脱离了上述控制目标:

A.接触保险箱需要两名人员;

B.只有仓库人员和一线的监督员可以接触原材料仓库;

C.邮局汇集了已收到的支票清单;

D.只有销售人员和销售监督员使用销售部门的汽车。

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第9题
对舞弊存有怀疑的内部审计师应该:A.确定损失已发生B.内部审计师可以就此情形下需要开展的调查活

对舞弊存有怀疑的内部审计师应该:

A.确定损失已发生

B.内部审计师可以就此情形下需要开展的调查活动提出建议。

C.确认受该案件牵连的人员;

D.与参与资产控制的人员访谈;

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第10题
在A注册会计师提出的以下与存货内部控制相关的观点中,你认同的是()

A.与采购相关的存货内部控制:请购单应当事先连续编号

B.与仓储相关的存货内部控制:接触存货实物须经管理层授权

C.与领用相关的存货内部控制:领料单应事先连续编号并定期清点

D.与加工相关的存货内部控制:使用生产指令和材料需求报告是一项基本的控制措施

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第11题
下列选项中,属于单位内部控制措施的是()。

A.不相容职务相分离控制

B.授权审批控制

C.供销系统控制

D.预算控制

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