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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

银行出纳员可能使用被授权的出纳员的终端通过将客户帐户资金转入或转出来掩饰他们个人支票帐户的

透支。发现出纳员这种未授权行为的最佳控制要求:

A.只能在督导批准后才能进行银行客户帐户之间的资金转移。

B.由联机出纳系统对所有帐户进行突击结帐。

C.定期检查能接触出纳职能的职员的帐户。

D.对能接触出纳职能的职员实行年度休假

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第1题
下列货币资金控制活动中,可能表明存在内部控制缺陷的是()。

A.财务经理审核银行账户的开立、变更或注销,总经理审批银行账户的开立、变更或注销

B.会计主管复核银行存款余额调节表,对需要进行调整的调节项目及时进行处理

C.出纳员每月末对库存现金进行盘点,编制库存现金盘点表,如有差异及时查明原因,会计主管定期检查库存现金盘点表

D.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金日报表,如有差异及时查明原因,会计主管不定期检查出纳员的现金日报表

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第2题
中天恒信会计师事务所接受XYZ股份有限公司的委托对其2006年12月31日的与财务报表相关的
内部控制进行审核,关注到下列有关内部控制:(1)XYZ公司地材料采购需要经授权批准后方可进行。采购部根据经批准的请购单发出订购单。货物运达后,验收部门根据订购单的要求验收货物,并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库凭验收单验收货物,在验收单上签字后,将货物移入仓库加以保管。验收单上有数量、品名、单价等要素。验收单一联交采购部登记采购明细账和编制付款凭单,付款凭单经批准后,月末交会计部;一联交会计师部登记材料明细账;一联由仓库保留并登记材料明细账。会计部根据只附验收单的付款凭单登记有关账簿。(2)会计师部审核付款凭单后,支付采购款项。XYZ公司授权会计部的经理签署支票,经理将其授权给会计人员丁负责,但保留了支票印章。丁根据已适当批准的凭单,在确定支票收款人名称与凭单内容一致后签署支票,并在凭单上加盖“已支付”的印章。对付款控制程序的测试表明,注册会计师未发现与公司规定有不一致之处。(3)XYZ公司设立库存现金出纳员和银行出纳员。银行出纳员负责到银行取送支票等票据,并登记银行存款日记账。月底银行出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

要求:根据上述情况,假定未描述的其他内部控制不存在缺陷,请指出XYZ公司内部控制在设计与运行方面的缺陷,并提出改进建议。

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第3题
财务专用章、出纳员名章由出纳员保管,其他个人名章必须由本人或其授权人员保管。()
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第4题
某公司正在收购另一家公司,该公司的内部审计师要确定被收购公司的现金状况是否真实。能够提供
最具有说服力的信息的业务技术是:

A.核查公司的收购清单;

B.与公司的出纳员和现金主管面谈;

C.获得外部银行的确认函;

D.通过分析性计算,比较现在与以前会计期间的银行现金。

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第5题
一个银行正在将每个出纳员前一条队伍改变为只有一条队伍而有多个出纳员。当一个出纳员空闲时,排在
最前面的人就可以过去接受服务。实施新的系统将:

A.减少银行的工资支出,因为新的系统需要的出纳员少。

B.减少顾客排队的时间。

C.增加出纳员在每天工作结束时对帐的准确性,因为平均每个出纳员接待的顾客少了。

D.改进银行职员的在职培训,因为他们能够履行不同的职责。

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第6题
ABC会计师事务所接受委托审计X公司2011年的财务报表,A注册会计师作为审计项目合伙人负
责审计该项目并对财务报表发表审计意见。X公司尚未采用计算机记账。审计项目组于2011年11月1日至7日开始了解X公司情况及其环境并在相关审计工作底稿中记录了了解和测试的内部控制事项,摘录如下:

(1)产成品发出时,由销售部填制一式四联的出库单。仓储部门发出产成品后,将出库单第一联留存登记产成品卡片,第二联交销售部留存,第三、四联交财务部记账会计老王,由老王负责登记产成品总账和明细账。

(2)会计老张负责开具销售发票。在开具销售发票之前,先核对装运凭证和销售单,会计老张根据销售单填写销售发票价格。

(3)X公司所有原材料等类似存货的采购需要经授权批准后方可进行。采购部根据经批准的请购单发出订购单。货物运达后,验收部根据订购单的要求验收货物,并编制一式三联未连续编号的验收单。仓储部门根据验收单验收货物,在验收单上签字后,将货物移入仓储中心加以保管。验收单一联交采购部登记采购明细账和编制付款凭单;一联交财务部门登记材料明细账;一联由仓储保留并登记材料明细账。财务部门根据后附验收单的付款凭单登记有关账簿。

(4)会计老李根据已批准的付款凭单,在确定支票收款人名称与付款凭单内容一致后签署支票,并在付款凭单上加盖“已支付”的印章。为了方便付款,公司支票印章、财务经理个人名章由会计老李负责保管。

(5)生产计划部门根据批准的顾客订单,签发预先顺序编号的生产通知单。生产部门根据生产通知单填写一式四联的领料单。仓库发料后,其中一联连同材料交给领料部门,一联留在仓库登记材料明细账,一联交会计部门进行材料收发核算和成本核算。

(6)X公司设立现金出纳员和银行出纳员。银行出纳员负责到银行取支票等票据,并登记银行存款日记账。月底银行出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

要求:假定未描述的其他内部控制不存在缺陷,请指出X公司内部控制设计或运行中是否存在缺陷,如果存在缺陷,请分别指正。

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第7题
某单位财务科长年初要对财务科人员进行分工,()是符合内部牵制制度要求的。

A.财务科长兼办公用品采购

B.出纳员收款兼开票

C.往来账会计兼对账

D.材料会计兼银行对账

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第8题
银行存款日记账是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证,逐日逐笔顺序登记,每日结出账
面余额,便于定期同银行送来的()逐笔核对

A.银行存款余额表

B.对账单

C.银行存款余额调节表

D.其它资料

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第9题
现金保管制度一般包括()。

A.超过库存限额以外的现金应于当日送存银行

B.现金应放在出纳员的抽屉内

C.单位的库存现金不得以个人名义存储

D.库存现金,包括纸币和硬币,应实行分类保管

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第10题
某银行有三个出纳员,顾客以平均速度为4人/分钟的泊松流到达,所有的顾客排成一队,出纳员与顾客的交易时间服从平均数为1/2分钟的负指数分布,试求:(1)银行内空闲时间的概率;(2)银行内顾客数为n时的概率;(3)平均队列长Lq;(4)银行内的顾客平均数Ls;(5)在银行内的平均逗留时间;(6)等待服务的平均时间。

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