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[主观题]

首席审计执行官对业务负有监督责任。在业务的现场工作阶段最重要的监督包括:A.查看已批准的业

首席审计执行官对业务负有监督责任。在业务的现场工作阶段最重要的监督包括:

A.查看已批准的业务工作方案的执行情况,除非有充分的理由并得到授权改变业务方案;

B.在业务开始时提供合适的能被服从的指令,并批准业务工作方案;

C.至少每年都要评价内部审计师的业绩;

D.确保业务沟通是准确、客观、清楚、简明、富有建设性和及时的。

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第1题
确定业务目标已经实现是业务的总体监督的组成内容,并且是以下哪位的最终责任:A.内部审计人员

确定业务目标已经实现是业务的总体监督的组成内容,并且是以下哪位的最终责任:

A.内部审计人员;

B.审计委员会;

C.业务监督人员;

D.首席审计执行官。

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第2题
以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?A.首席审计执行官

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度。

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程。

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价。

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督。

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第3题
在内部审计活动由非审计人员开展时,首席审计执行官对以下哪项负有责任:A.确保业务沟通是准确

在内部审计活动由非审计人员开展时,首席审计执行官对以下哪项负有责任:

A.确保业务沟通是准确、客观、清楚、简明、富有建设性和及时;

B.检查业务工作方案是否经过批准;

C.从计划业务到得出结论阶段都要提供恰当的监督;

D.没有哪项内部审计活动是由外部人员开展的。

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第4题
以下()属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息和允许其接触内部审计的底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.在每项审计业务的整个过程中,实施对内部审计师工作的监督

C.每年至少一次评价每一位内部审计师的业绩

D.管理层批准阐明内部审计活动的宗旨.权力和职责的正式章程

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第5题
以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?A.首席审计执

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督

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第6题
在开展初步调查之前,首席审计执行官将一份备忘录和调查问卷发送给被审计部门的监督人员。这一程序
最可能引发的结果是什么?

A.这是一种不经济的获取信息的方式;

B.使被审计部门的监督人员卷入审计工作;

C.造成对该项审计业务的恐慌;

D.这种做法只对审计遥远的地点有用。

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第7题
某专业零售商的首席审计执行官应管理层的要求开展与公司基于网络的销售活动量小价高,增长前景有
限,内部审计部门根本没有开展过类似业务。那么,首席审计执行官应采取哪种行动最为妥当?

A.在开展此项业务之前启动针对现有审计人员的电子商务培训计划。

B.尝试给管理层打退堂鼓,促使后者取消这种要求。

C.雇佣外部咨询公司来协助开展此项业务。

D.对该业务进行规划,并应用现有员工开始实地工作。

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第8题
以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的:A.监督外部审计师的工作是首

以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的:

A.监督外部审计师的工作是首席审计执行官的责任;

B.应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率;

C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书;

D.内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿。

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第9题
以下哪项是审计委员会的恰当职责:A.对组织的采购职能进行审核;B.审核首席审计执行官提交的内

以下哪项是审计委员会的恰当职责:

A.对组织的采购职能进行审核;

B.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划;

C.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力;

D.对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议。

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第10题
根据以下信息回答问题:在审计计划阶段,首席审计执行官正根据如下因素评估四项审计业务:该业务在

根据以下信息回答问题:

在审计计划阶段,首席审计执行官正根据如下因素评估四项审计业务:该业务在降低组织风险上的作用,该业务在为组织节省资金方面的作用,自上次审计业务以来该领域的改变程度。首席审计执行官为每项业务的每一因素从低到高进行记录、打分,并算出总排名。结果如下表(括号内为分数):

审计业务 风险降低程度 成本节约 改变情况

1 高(3) 中等(2) 低(1)

2 高(3) 低(1) 高(3)

3 低(1) 高(3) 中等(2)

4 中等(2) 中等(2) 高(3)

如果组织已要求首席审计执行官重点考虑成本节约因素,把其重要性定为其他因素的两倍。此时首席审计执行官应优先进行哪些审计业务?

A.审计业务2和4。

B.审计业务1和2。

C.审计业务3和4。

D.审计业务1和3。

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