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[单选题]
营业机构核查后能够确认未达账项或疑义账项、并与客户余额调节表数据或客户书面说明一致的,写明原因和处理情况经营运经理签字后反馈分行业务营运部,分行()审核确认后,视同对账相符,无需二次发送对账单
A.业务营运部总经理
B.负责对账工作的团队负责人
C.业务营运部副总经理
D.对账复核人员
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B、负责对账工作的团队负责人
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A.业务营运部总经理
B.负责对账工作的团队负责人
C.业务营运部副总经理
D.对账复核人员
B、负责对账工作的团队负责人
A.属于客户差错的,要求客户及时处理
B.属于营业机构差错的,对账人员及时上报业务主管
C.业务主管核实后,及时通知相关人员予以纠正
D.需调账处理的,京本机构业务主管批准后进行账务调整
E.账务调整后还应在对账单上表明调账日期、经办柜员等信息
F.应在对账单上列明原因
A.会计机构负责人原则上不得经办具体业务
B.电子验印不通过时,必须换人复核验印
C.对账发生未达账项和账款差错进行查核时在原岗处理后交原岗以外的岗位复核
D.综合柜员可以在授权范围内独立办理业务
A.经办对账人员不得参与任何涉及本机构的对账工作检查
B.客户申请账户不对账,我行可根据客户意愿受理并将客户账户纳入可不对账账户
C.对账工作应按照既定频率及时组织开展,并在规定时间内完成对对账结果的确认,以及对对账不符及未达账项的处理
D.根据账户交易特征和客户情况,账户可根据风险等级进行分类并差别化对账频率和对账方式
A.按规定收回纸质对账回执
B.对账回执上按规定注明单位客户余额及核对结果、加盖预留银行印鉴,并由其经办人员签名或盖章,且预留银行印鉴核验相符
C.未达账项已逐笔核实查清
D.未达账项已通过“未达账项调节表”调平,账户余额及发生额均已核对相符
A.长期未达账项的审计情况
B.银行对账期初录人中的调整后余额是否平衡
C.银行对账单输人是否正确
D.已达账项是否全部核销