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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

在进行DT测试前,需准备以下哪项?()

A.确保测试电脑连接上GPS

B.测试前需要规划测试路线

C.统计测试指标

D.工参导入

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第1题
在进行用户通话质量模拟测试中,大城市的城市驱车DT测试应测满()小时。

A.2

B.4

C.5

D.6

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第2题
一位女土确诊为“胆囊癌”进行手术治疗,为做好手术前准备,需要对其进行手术前的健康指导,护士根据健康教育计划进行实施。在实施前应做好的准备工作包括()。

A.选择教具

B.计划时间

C.查看记录

D.掌握指导内容

E.以上均是

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第3题
以下哪项不是人工破膜的注意事项()。

A.消毒外阴,防感染

B.破膜前需测量孕妇体温

C.为防止羊水栓塞,破膜操作应在两次宫缩间隙时进行

D.破膜后2-6小时无宫缩,可使用缩宫素引产,如破膜达12小时仍未分娩,应使用抗生素

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第4题
以下哪项工作不属于策划准备阶段的工作内容_____

A.签订完合同,首期项目经费到位

B.明确提交策划的时间、形式、方式、地点

C.委托方经过比较研究,在与被委托方进行细节沟通后,双方签订合作合同

D.明确活动主题

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第5题
用户和管理人员都需认可最初的建议、设计规划、转换计划和信息系统测试计划。这是以下哪项控制的例
证:

A.计算机运行控制

B.数据安全性控制

C.实施控制

D.硬件控制

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第6题
根据材料回答 16~18 题。己注册会计师负责F公司2008年度财务报表审计,在遇到下列情形时,请代为做出正确的判断。第 16 题 注册会计师应对舞弊导致的重大错报风险的基本思路,在于适当的调整或改变拟实施审计程序的性质、时间和范围,提高审计程序的效果和审计证据的说服力。以下属于注册会计师对审计程序性质的调整有()。

A.原先仅对期末发生的某类交易实施测试,现在决定增加对所审计期间的期初发生的该类交易测试

B.原先仅准备检查文件记录,现在决定实施函证

C.原先仅准备抽取大额的应收账款进行函证.现在决定对全部的应收账款实施函证

D.原先只准备对固定资产的账面记录实施程序,现在决定进行实地观察和检查

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第7题
为应对昌盛公司应收账款项目可能存在的重大错报风险,王华注册会计师正在针对应收账款的计价认定确定进一步审计程序。在以下列示的进一步审计程序中,你认为最有效的是()

A.检查应收账款账龄和期后收款情况

B.以积极式方式向债务人函证应收账款

C.计算坏账准备占应收账款的比例,并与上年比较

D.对赊销审批、发货、开票等环节进行控制测试

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第8题
在SDWAN故障处理过程中,以下哪些是地市公司需要做的?()

A.接收联通互联网线路故障工单,并处理辖区内接入段的故障处理工作

B.接收设备故障工单,指派设备安装工程师进行设备的更换工作

C.业务恢复后的连通性测试工作,并回收故障设备

D.受理故障工单,并进行故障定位和故障初步处理

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第9题
内部审计师向业务提交了审计报告的初稿,为结束会议做准备,以下内容摘自报告初稿: 所开展的
业务完成了以下几项目标: ①证实仓库中存储的未经使用的机器的存在性; ②确定在存储过程中机器是否有损坏的状况; ③审核仓库工作人员所开展的操作程序; ④确定仓库中的机器是否按恰当的会计程序记账; ⑤计算仓库中存货的当前公允价; ⑥将机器的总值与账面记录进行比较。 从采购记录中抽取30台机器作为样本,证实有13台在仓库中,另外5台在码头准备运往生产车间,其余12台已运到生产车间。对仓库采用的会计程序的检查表明仓库会计职员没有按政策规定在每月核对存货记录。在抽取25台机器样本来测试机器的损坏情况时,发现只有一台没有损坏。内部审计师证实列在仓库政策手册中规定的操作程序看来是充分的,并且仓库工作人员明显遵守了上述程序。当然,在验收存货时所进行的检查除外。审计报告的目的是指出问题及存在的影响。这些目标是否能达到取决于报告书写是否清晰明了。在审计报告中违反了哪项沟通的清晰性原则:

A.适当地组织报告内容;

B.大量使用简短的句子;

C.使用主动词;

D.以上答案都对。

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第10题
内部审计师在对货运部门进行运营审计。他从货运部门的文件中选择了45份货运日志作为样本,其中
44天的日志的装运数量达到了日常限额。根据上述测试结果,内部审计师得出结论,货运部门在完成限额任务方面是有效的。有关内部审计师的结论,以下哪项是准确的:

A.选择用以证实结论合理的样本量不适当;

B.货运部门在完成其职责方面是有效的;

C.这个结论打消了进行任何效率测试的念头;

D.上述答案都不正确。

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第11题
行为研究表明审计师在内部控制评价基础上决定所需样本规模时,意见往往是不一致的。即使在审计
师对控制评价看法一致时这种情况也时有发生。以下哪项技术可以减少审计师在样本规模的选择上的不一致性: ⅰ,要求审计师利用具有95%置信水平的属性抽样方法对所有控制进行测试。 ⅱ,利用“专家系统”,或书面的决策支持系统,将控制结构评估与建议测试的样本规模联系起来。 ⅲ,要求审计师计算出估计总体差异和标准差,运用这些信息计算控制程序测试中的样本规模。

A.只有ⅱ;

B.只有ⅰ;

C.ⅰ和ⅲ;

D.ⅰ、ⅱ和ⅲ。

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