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[主观题]

以下哪种情况最可能是对被审计单位管理层出具书面中期报告的目的?A.已完成预定审计工作的70%,没

以下哪种情况最可能是对被审计单位管理层出具书面中期报告的目的?

A.已完成预定审计工作的70%,没有发现重大的负面证据。

B.决定扩展审计方案,因为发现可能存在舞弊。

C.内部审计师决定用调查程序替代一些原计划对某些记录的详细检查。

D.某下属工厂的露天燃烧可能会违反污染管理条例。

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第1题
根据下文,判断第 35~38 题。审计助理人员正在对华天股份有限公司存货与仓储循环和采购与付款循环进行审计,作为审计外勤负责人,请对以下陈述进行分析判断。第 35 题 如果存货盘点日不是资产负债表日,注册会计师应当实施适当的审计程序,确定盘点日与资产负债表日之间存货的变动是否已作正确的记录。在很多情况下,存货盘点日并不是资产负债表日,而有可能是在资产负债表日之后或之前甚至是在不同日期进行。在不同情况下,注册会计师应当根据不同情况的特点实施程度不同的审计程序,以便确定被审计单位对于盘点日与资产负债表日之间的存货变动情况是否已作出了正确的记录。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
确定成本节约最可能是以下哪种审计的目标之一?A.程序审计B.财务审计C.遵循性审计D.经营审计

确定成本节约最可能是以下哪种审计的目标之一?

A.程序审计

B.财务审计

C.遵循性审计

D.经营审计

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第3题
下列选项中,不是指对被审计单位产生影响的事实环境的是()。

A.有关内部控制情况

B.被审计单位管理人员的素质

C.各种管理条件和管理水平

D.有关外部控制情况

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第4题
以下哪种行为遵守了《标准》?Ⅰ、与被审计单位一起审查审计报告草案,已获取被审计单位的反馈意见。在

以下哪种行为遵守了《标准》?

Ⅰ、与被审计单位一起审查审计报告草案,已获取被审计单位的反馈意见。在撰写最终审计报告时,考虑被审计单位的评价意见;

Ⅱ、鉴于资源有限,审计执行主管开展了风险分析,以确定应对哪些部门进行审计。

A.只有Ⅰ是对的。

B.只有Ⅱ是对的。

C.Ⅰ和Ⅱ都对。

D.以上说法都不对。

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第5题
根据材料回答 15~18 题:A注册会计师是X公司年度财务报表审计业务的项目合伙人。在从业务流程层面了解X公司的内部控制时,A注册会计师遇到了以下问题,请代为做出正确的专业判断。第 15 题 注册会计师可以通过适当的方法获得对重要交易流程的了解。但在以下所列方法中,()可能是不适当的。

A.重新执行

B.询问被审计单位的人员

C.穿行测试

D.检查被审计单位的手册

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第6题
内部审计部门最近有两位审计师离开,但由于预算紧张,无法马上聘用新人,面对上述资源减少的情况,要
高效完成未来业务,以下哪种做法最不可取?

A.利用目前没有被审计的业务部门的可用人员

B.在审计计划、抽样和文件处理过程中应用信息技术

C.从审计业务工作表中取消咨询业务

D.应用自我评价调查问卷来实现审计目标

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第7题
在选择合适人员组成审计小组,以审计采购部门时以下哪种情况会妨碍审计师入选该小组?Ⅰ.审计师的配

在选择合适人员组成审计小组,以审计采购部门时以下哪种情况会妨碍审计师入选该小组?

Ⅰ.审计师的配偶受雇于采购记录单位的文秘处

Ⅱ.5年前,审计师曾经是采购代理

Ⅲ.审计师的家庭拥有一家企业,该企业定期向公司出售商品

A.只有Ⅲ是对的

B.只有Ⅰ和Ⅱ是对的

C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的

D.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ都对

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第8题
以下哪些因素可能会干扰审计师有效解决问题?Ⅰ、对以前与被审计单位打交道的经历做出反应;Ⅱ、只强调

以下哪些因素可能会干扰审计师有效解决问题?

Ⅰ、对以前与被审计单位打交道的经历做出反应;

Ⅱ、只强调最可能的原因;

Ⅲ、纠正问题的症状。

A.只有Ⅰ是对的

B.只有Ⅲ是对的

C.只有Ⅰ和Ⅱ是对的

D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对

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第9题
可以将以下哪种行为视为对标准的违犯? Ⅰ与被审计单位一起审查审计报告草案,以获取后者的反
馈意见。在为审计报告定稿时,考虑被审计单位的评论意见; Ⅱ一些控制程序将内置正在开发的主电脑应用程序中,某审计师是该应用程序开发小组的成员,但他又参加了对控制程序的审查工作; Ⅲ鉴于资源有限,审计执行主管通过开展风险分析,来确定对哪些部门进行审计。 正确答案是:

A.只有Ⅲ是对的;

B.只有Ⅰ和Ⅱ是对的;

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都对;

D.以上说法都不对。

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第10题
以下哪种情况表明内部审计活动最有可能会为组织提供增值服务()。

A.高级和一线管理人员对强化现有控制都很感兴趣

B.CAE任职不足一年,但其拥有非凡的新知识和自动化审计技术

C.从历史上看,内部审计与其他职能领域没有展开交往

D.董事会支持其口头承诺来治理、风险管理和控制资源方向

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