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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

在以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是()。A.由于使用购

在以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是()。

A.由于使用购入的盗版软件而侵犯版权

B.未经授权访问数据

C.由于不充分的数据保存政策而导致可利用数据的缺乏

D.以上三项都是

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第1题
下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是:A.由于使用购入

下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是:

A.由于使用购入的盗版软件而侵犯版权;

B.未经授权访问数据;

C.由于不充分的数据保存政策而导致可利用数据的缺乏;

D.以上三项都是。

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第2题
下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微型计算机环境下而不是主机环境下产生的是:A.由于使用未

下列各项环境控制风险中,更可能是在独立微型计算机环境下而不是主机环境下产生的是:

A.由于使用未经授权的购入软件拷贝而侵犯版权;

B.未经授权登陆数据;

C.由于不充分的数据保存政策而导致可利用数据的缺乏;

D.以上三项都是。

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第3题
以下所列各项中,()不是注册会计师实施分析程序的主要目的。

A.用作风险评估程序,以了解被审计单位及其环境

B.用作控制测试程序,以证实控制运行的有效性

C.用作实质性程序将检查风险降至可接受的水平时

D.在审计结束或临近结束时对财务报表进行总体复核

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第4题
如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是:A、高

如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是:

A、高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动。

B、向虚构的供应商购入物资。

C、资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的。

D、工资部门职员增加虚构的员工。

答案:C

解题思路:A、不正确。见题解c。

B、不正确。这是一个有风险的领域,但与

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第5题
‍‍ 如果内部控制非常薄弱,以下各项对组织资产的舞弊或滥用中应被确定为是风险最高的领域的是‍‍

A.高级经理使用组织的旅游招待资金进行很可能是未经批准的活动

B.向虚构的供应商购入物资

C.资助提供给了可能与主席有关联的组织或者没有用于该组织章程规定的目的

D.工资部门职员增加虚构的员工

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第6题
A注册会计师应当通过了解集团及其环境、集团组成部分及其环境,识别和评估财务报表重大错报风险。以下对于集团审计的审计风险的理解中不恰当的是()。

A.集团审计风险取决于集团财务报表重大错报风险和检查风险

B.在集团审计中,审计风险可能来自于组成部分注册会计师没有发现组成部分财务信息存在的错报风险

C.在集团审计中,审计风险可能来自于集团项目组没有发现集团财务报表错报的风险

D.在集团审计中,控制审计风险需要提高集团重要性水平

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第7题
下列各项中属于内部控制方式的有()。

A.风险管理

B.预算控制

C.控制环境

D.不相容职务分离

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第8题
下列各项中,属于内部控制方式的有()。

A.风险管理

B.不相容职务分离

C.控制环境

D.预算控制

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第9题
在企业的风险控制中,()的控制效果最好。

A.第三方独立控制

B.专职部门独立控制

C.业务部门独立控制

D.管理层综合控制

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第10题
分子埋藏学可应用于()。

A.关注化石材料中能不能找到仍然遗存的分子信息,并为我们理解生命的演化事件提供直接而确凿的分子证据

B.生物分子在化石形成的过程中,可能会遭遇怎样的降解、修饰或改造作用,以及影响这些变化的环境因素是什么

C.可以在怎样的环境中找到保留分子信息的化石,可以怎样更有效地提取到地球亿年历史中保存的生物分子信息

D.哪些类型的分子可能是化石中最佳的研究目标

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